Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2025 của HĐND xã về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2025 xã Lục Sơn sau sắp xếp; Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND xã Lục Sơn về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2025 xã Lục Sơn sau sắp xếp;
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lục Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán NSNN năm 2025 xã Lục Sơn; Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Lục Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán NSNN năm 2025 xã Lục Sơn;
UBND xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2025, dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2026 như sau:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2025
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã giao, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách,... đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán giao được giao. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế và nguồn thu trên địa bàn
Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 200.199 triệu đồng, đạt 157,1% dự toán năm, Trong đó:
Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi cho con người. Hạn chế tạm ứng ngân sách và chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi ngân sách, chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chuyển hồ sơ, chứng từ chi qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước để rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2025 theo đúng thời gian quy định.
Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2025 ước thực hiện: 168.051 triệu đồng, đạt 120,1 % dự toán xã giao, cụ thể như sau:
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025: Ước thực hiện 12.332 triệu đồng, đạt 96,6% dự toán xã giao, thực hiện 20 công trình, trong đó có 7 công trình chuyển tiếp hoàn thành, 13 công trình khởi công mới, trong đó:
+ Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất ngân sách huyện ước giải ngân hết năm 2025 là 3.102 triệu đồng, đạt 88,5% kế hoạch vốn.
+ Vốn đầu tư ngân sách tỉnh hỗ trợ ước thực hiện giải ngân 760 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
+ Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Tỉnh, TW) ước giải ngân hết năm 2025 là 727 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
+ Vốn Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ước lũy kế giải ngân hết năm 2025 là 7.742 triệu đồng, đạt 99,6% kế hoạch vốn
- Chi thường xuyên: Ước thực hiện 125.261 triệu đồng, đạt 106,3% dự toán xã giao, cụ thể như sau:
+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện 26.777 triệu đồng, đạt 124,2% dự toán.
+ Chi cho quốc phòng: Ước thực hiện 1.294 triệu đồng, đạt 215,4% dự toán.
+ Chi an ninh: Ước thực hiện 1.815 triệu đồng, đạt 101,2% dự toán.
+ Chi sự nghiệp giáo dục & đào tạo: Ước thực hiện 79.932 triệu đồng, đạt 100% dự toán.
+ Chi Sự nghiệp Y tế: Ước thực hiện 787 triệu đồng, đạt 100,6% dự toán.
+ Chi sự nghiệp văn hoá – Thông tin: Ước thực hiện 255 triệu đồng, đạt 144,6% dự toán.
+ Chi sự nghiệp truyền thanh – truyền hình: Ước thực hiện 360 triệu đồng, đạt 99,2% dự toán.
+ Chi sự nghiệp thể thao: Ước thực hiện 98 triệu đồng, đạt 97% dự toán.
+ Chi sự nghiệp môi trường: Ước thực hiện 598 triệu đồng, đạt 86,1% dự toán.
+ Chi sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện 5.372 triệu đồng, đạt 98,2% dự toán.
+ Chi đảm bảo xã hội: Ước thực hiện 7.968 triệu đồng, đạt 128,1% dự toán.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 5.323 triệu đồng.
+ Chi dự phòng ngân sách: 192 triệu đồng.
+ Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1.284 triệu đồng.
+ Chi Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp: 5.355 triệu đồng, đạt 83,7% dự toán.
+ Chi chuyển nguồn ngân sách: 18.302 triệu đồng.
thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung vào các khoản thu có số thu lớn như: Thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí lệ phí, thu lệ phí trước bạ,… Do vậy, số ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn cơ bản hoàn thành. Một số khoản thu đạt cao như: Phí, lệ phí đạt 125,5% dự toán, phí môn bài đạt 160,6% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 184,7% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 694,7% dự toán, …
chế độ chính sách còn thiếu đang chờ tỉnh cấp bổ sung.
Nhìn chung năm 2025, trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, xã Lục Sơn nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, do việc sáp nhập xã vào giữa năm ngân sách... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND xã, cùng sự lỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo đạt và vượt dự toán giao, cân đối ngân sách được đảm bảo, trong điều kiện nguồn lực khó khăn, chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ, tiết kiệm chủ động đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, kể cả các nhiệm vụ cấp bách phát sinh và cơ bản đảm bảo nguồn cho đầu tư phát triển theo dự toán năm 2025.
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
Trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, với mục tiêu nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2026, UBND xã dự toán NSNN năm 2026 như sau:
Dự toán thu NSNN năm 2026 được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026: 173.325 triệu đồng, 86,6% ước thực hiện năm 2025, gồm:
Dự toán chi NSNN năm 2026 được xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Dự toán được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời xây dựng trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyền ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND xã trình HĐND xã nguyên tắc, định hướng phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2026 như sau:
+ Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: 45 triệu đồng/biên chế/năm
+ Hợp đồng đối với một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể: 20 triệu đồng/biên chế/năm.
+ Đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo toàn bộ chỉ thường xuyên: 20 triệu đồng/biên chế/năm.
+ Hỗ trợ hoạt động chi bộ thôn: 10 triệu đồng/chi bộ/năm; Hỗ trợ hoạt động thôn 10 triệu đồng/thôn/năm;
+ Hỗ trợ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi: 5 triệu đồng/thôn/năm;
+ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư: 6 triệu đồng/ban/năm.
+ UBND tổ quốc xã: 25 triệu đồng/năm.
đồng/hội.
Dự kiến chi ngân sách xã: 164.052 triệu đồng, bằng 98% ước thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:
2.1.3. Dự phòng ngân sách: 3.938 triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
các vi phạm trong lĩnh vực kế toán thống kê, ngăn chặn và chống sự lợi dụng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, UBND xã trình HĐND xã xem xét quyết định./.
link văn bản: https://lucson.bacninh.gov.vn/documents/158725/87170816/1._bao_cao_uoc_th_dt_nsnn_nam_2025_va_dt_2026__chuan___05012026083621_signed.pdf